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欺诈或犯罪行为如果管理

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發表於 2024-5-5 11:37:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
机构没有采取必要措施保护组织的利益,则向大会报告,并提出有效的措施组织; 至少每季度分析一次组织定期编制的资产负债表和其他财务报表;这是 检查本财政年度的财务报表并提出您的意见。 上述几点在第五版《最佳公司治理实践准则》中有所描述,并进一步明确,为了确保工作更加有效,“财政委员会的优先事项必须由其成员确定,考虑到合作伙伴的期望和组织的利益”。 在履行职责时,财政委员必须与公司治理体系的各个机构和代理人进行互动。下面我们就来了解一下这个关系。 税务顾问关系 我们发现,对于提名他们担任该职位的董事来说,这应该不重要,因为监事会只对组织负责。此外,我们还理解该机构的行动必须以公平、透明、独立和保密为指导。 正如上述《最佳公司治理实践准则》所强调的,由于财务委员负有监督和控制职责,因此他们必须与合作伙伴、审计委员会。

独立审计师和内部审计进行互动。请参阅以下出版物的内容: 与合作伙伴的关系:无论法律或监管规定如何,至少一名财政委员必须参加组织的相关活动。该建议涵盖该组织与分析师和投资者举行的活动。 与审计委员会的关系:如果 英国手机号码清单 审计委员会和财政理事会运作时活动重叠,两个机构可以协调一些活动,包括联席会议。 与独立审计师的关系:财政委员会必须监督独立审计师的工作以及这些专业人员与管理层之间的关系。审计员必须出席财政委员会会议,无论何时召开,以提供与其工作相关的信息。 管理层不得阻碍或妨碍财政委员会任何成员与独立审计师之间的沟通。



它还负责向监事会成员提供独立审计师或其他专家出具的报告和建议。 与内部审计的关系:顾问必须与董事会和/或审计委员会(如果适用)合作监督内部审计的工作。董事会可以决定内部审计和监事会之间是否存在沟通渠道,作为确保对组织所有活动进行独立监督的一种方式。 只要有要求,内部审计师就必须出席财政委员会会议,提供与其工作相关的信息。管理层不得阻碍或妨碍财政委员会任何成员与内部审计之间的沟通。 结论 财政委员的主要任务是对所属公司的管理人员进行管理特别是财务和会计方面的监督。作为公司治理的重要战略机构,财政委员会有助于确保组织的财务繁荣。

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